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          集團公司召開內(nèi)部控制培訓(xùn)會議


          時間:2022年06月10日  瀏覽:       字號:

            2022年6月9日,根據(jù)集團黨委的統(tǒng)一部署,集團公司召開內(nèi)部控制培訓(xùn)視頻會議,加快推進集團公司及所屬企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè),部署下一步工作。集團公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理趙偉出席會議并講話。

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            會議聘請中證天通會計師事務(wù)所遼寧分所主任會計師張波對內(nèi)控制度要點進行了講解,集團審計部通報集團2021年度內(nèi)部控制審計發(fā)現(xiàn)的主要問題并部署整改要求,參會人員對省國資委印發(fā)的《省屬企業(yè)重大經(jīng)營風險事件報告與處置工作規(guī)則》進行了學(xué)習(xí)研討。

            趙偉在講話中提出三點要求,一是各企業(yè)要認真貫徹執(zhí)行內(nèi)控體系建設(shè)工作,結(jié)合集團內(nèi)控體系建設(shè)實施方案,從實從嚴做好內(nèi)控建設(shè)工作,確保企業(yè)經(jīng)營活動合法合規(guī)。二是針對2021年度內(nèi)控審計發(fā)現(xiàn)的問題,各企業(yè)要舉一反三,自檢自查,并盡快完成整改工作。三是各企業(yè)要嚴格貫徹落實重大經(jīng)營風險事件報告與處置工作要求,嚴格工作程序。

            集團各部門負責人現(xiàn)場參加會議,各所屬企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員在分會場通過視頻參加會議。

          【撰稿人:審計部(法律合規(guī)部)秦昊宇】

          【責任編輯:王天闊】

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